لجنة المراجعة الداخلية

دائمة

لجنة المراجعة الداخلية

◈ الهيكل الإداري وفريق العمل

رئيس اللجنة

موسى جعفر باقر النمر

رئيس اللجنة

عضو

عامر المزين

عضو

عضو

محمد المراضيف

عضو

◼ تعريف اللجنة

هي اللجنة التي تحدد إطار عمل الجمعية وحوكمتها بما يتماشى مع النظام.

◼ أهداف اللجنة

  • تأمين وجود نظام فعال للتدقيق الداخلي وبيئة رقابية داخلية مستمرة.
  • تأمين وجود نظام جيد للمحاسبة والرقابة المالية.
  • الإشراف على الالتزام بمعايير الحوكمة وإجراءاتها.

▣ اختصاصات اللجنة والمهام المفوضة

1. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية ومعالجة القصور لضمان حماية أموال وممتلكات الجمعية.
2. التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية المعتمدة.
3. الإشراف على المراجع الداخلي من حيث التعيين، وتحديد الأتعاب، ومراجعة تقاريره ومتابعة خططه التصحيحية.
4. فحص مستندات المصروفات والإيرادات للتأكد من سلامتها ونظاميتها قانونياً ومالياً.
5. مراجعة السجلات والقيود المحاسبية لضمان دقة التوجيه المحاسبي وعرضها على مجلس الإدارة.
6.تدقيق العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية لضمان التقيد التام بكافة بنودها.
7. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية للتأكد من مطابقتها للمعايير والسياسات المحاسبية.
8. تقديم المشورة الفنية والدعم اللازم عند إعداد ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
9. ترشيح وتقييم المراجع الخارجي وتحديد نطاق عمله وأتعابه مع ضمان استقلاليته التامة.
10. دراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المقترحة.
11. متابعة تقارير الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الجمعية للإجراءات اللازمة حيالها.
12. رفع التوصيات والمسائل الجوهرية لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

لجنة المراجعة الداخلية